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廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年部門決算
2019-09-10 16:53    來源:廣西招生考試院    


   

 

第一部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2018 年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心概況

一、主要職能

 根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》(桂編局198988號)規(guī)定,設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心,廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心為自收自支的事業(yè)單位,基本職能是:為廣西招生考試提供服務(wù)。

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心是廣西教育考試的服務(wù)機(jī)構(gòu)。目前承擔(dān)著全國計算機(jī)等級考試、全國英語等級考試、劍橋少兒英語考試等社會考試及其他考試的考試管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。 

 

第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心 2018年度部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收    入

支    出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一、財政撥款


一、一般公共服務(wù)支出


二、事業(yè)收入

 1629.86

二、外交支出


三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 598.47

三、教育支出

 1829.03

四、其他收入


四、科學(xué)技術(shù)支出




五、文化體育與傳媒支出




……




……






本年收入合計

2228.32

本年支出合計

 1829.03

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 9.98

結(jié)余分配

 409.27

 上年結(jié)轉(zhuǎn)


年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余






收入總計

2238.30

支出總計

 2238.30

                              注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,228.32

0.00

0.00

1,629.86

598.47

0.00

0.00

205

教育支出

2,228.32

0.00

0.00

1,629.86

598.47

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2,228.32

0.00

0.00

1,629.86

598.47

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

2,228.32

0.00

0.00

1,629.86

598.47

0.00

0.00














































注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,829.03

86.38

1,553.46

0.00

189.20

0.00

205

教育支出

1,829.03

86.38

1,553.46

0.00

189.20

0.00

20599

其他教育支出

1,829.03

86.38

1,553.46

0.00

189.20

0.00

2059999

  其他教育支出

1,829.03

86.38

1,553.46

0.00

189.20

0.00

















































注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1


一、一般公共服務(wù)支出

16




二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2


二、外交支出

17





3


三、教育支出

18





4


四、科學(xué)技術(shù)支出

19





5


五、文化體育與傳媒支出

20





6


六、社會保障和就業(yè)支出

21





7


……

22





8


……

23





9


……

24




本年收入合計

10


本年支出合計

25


年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26


一般公共預(yù)算財政撥款

12



27


政府性基金預(yù)算財政撥款

13



28



14



29


合計

15


合計

30


注:本單位沒有一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款及支出,故本表無數(shù)據(jù)。


表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計








  款





    項  















注:本單位沒有一般公共預(yù)算財政撥款收入及支出,故本表無數(shù)據(jù)。


表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

單位:萬元

 

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出


302

商品和服務(wù)支出


30101

  基本工資


30201

  辦公費


30102

  津貼補(bǔ)貼


30202

  印刷費


  ……

  ……



  ……


  ……

  ……



  ……


30107

  績效工資


30240

  稅金及附加費用


30199

  其他工資福利支出


30299

  其他商品和服務(wù)支出


303

對個人和家庭的補(bǔ)助


310

其他資本性支出


30301

  離休費


31001

  房屋建筑物購建


30302

  退休費


  ……

  ……


  ……

  ……


31099

  其他資本性支出


  ……

  ……


304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼


30313

  購房補(bǔ)貼


30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼


30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出


  ……

  ……





307

債務(wù)付息支出





30701

  國內(nèi)債務(wù)付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  贈與





  ……

  ……


人員經(jīng)費合計


公用經(jīng)費合計


注:本單位沒有一般公共預(yù)算財政撥款基本收入及支出,故本表無數(shù)據(jù)。



表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的三公經(jīng)費支出決算表

 

單位:萬元

2018年度預(yù)算數(shù)

2018年度決算數(shù)

合計

因公出國

(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接

待費

小計

公務(wù)用車 購置費

公務(wù)用車 運行費

小計

公務(wù)用車 購置費

公務(wù)用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本單位無一般公共預(yù)算財政撥款得“三公”經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。


表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計







 類








 款








 項
















注:本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 


第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入2208.9萬元,均為本年收入, 2017年度決算數(shù)增加19.42萬元,增長1 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入 0 萬元。

2.事業(yè)收入1629.86萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。主要是全國計算機(jī)考試所取得的收入。2017年度決算數(shù)增加203.71萬元,增長14.28%,主要原因是考生人數(shù)增加。

3.經(jīng)營收入598.47萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。2017年度決算數(shù)減少 184.27萬元,下降 23.54%,主要原因是業(yè)務(wù)減少。

4.其他收入0萬元

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額9.98萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,結(jié)余分配409.27萬元。

(二)本部門2018年度總支出1829.03萬元,均為本年支出, 2017年度決算數(shù)增加239.88萬元,增長15.09%。支出具體情況如下:

1.其他教育支出1829.03萬元:主要用于社會考試支出.2017年度決算數(shù)增加239.88萬元,增長15.09%,主要原因是考生人數(shù)增加費用增加。

2.結(jié)余分配409.27萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。2017年度決算數(shù)減少210.47萬元,減少33.96 %,主要原因是營業(yè)性收入減少。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無一般公共預(yù)算支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無一般公共預(yù)算財政撥款。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無政府性基金支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額 26.74萬元,均為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額26.74萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般業(yè)務(wù)用車。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心無預(yù)算績效目標(biāo)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

 


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